Číslo faktúry: 14031065
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom
Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom
IČO odberateľa: 37872893
Názov dodávateľa: Livonec sro
Adresa dodávateľa: Poprad
IČO dodávateľa: 14031064
Predmet faktúry: služby technika PO a BTS
Fakturovaná suma: 39.60 €/mesiac s DPH
Dátum vystavenia: 30.06.2014
Dátum doručenia: 02.07.2014
Datum zverejnenia: 07.07.2014