Číslo faktúry: 401011
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom
Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom
IČO odberateľa: 37872893
Názov dodávateľa: WEGA
Adresa dodávateľa: Stará Ľubovňa
IČO dodávateľa: 34308563
Predmet faktúry: čistiace a hygienické potreby
Fakturovaná suma: 133.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.12.2014
Dátum doručenia: 01.12.2014
Datum zverejnenia: 08.12.2014