Číslo faktúry: 15020427
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom
Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom
IČO odberateľa: 37872893
Názov dodávateľa: Kristián sro
Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa
IČO dodávateľa: 31701361
Predmet faktúry: potraviny SJ
Fakturovaná suma: 21.15 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.02.2015
Dátum doručenia: 05.03.2015
Datum zverejnenia: 19.03.2015