Číslo faktúry: 342015
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom
Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom
IČO odberateľa: 37872893
Názov dodávateľa: Karol Kmeč Kominárstvo
Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa
IČO dodávateľa: 14312395
Predmet faktúry: kominárske práce - kontrola, revízia
Fakturovaná suma: 50.26 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.03.2015
Dátum doručenia: 08.04.2015
Datum zverejnenia: 14.04.2015