Číslo faktúry: 15277
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom
Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom
IČO odberateľa: 37872893
Názov dodávateľa: Jozef Mačuga SM
Adresa dodávateľa: Jakubany
IČO dodávateľa: 17125821
Predmet faktúry: potraviny SJ
Fakturovaná suma: 221.58 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.10.2015
Dátum doručenia: 26.10.2015
Datum zverejnenia: 04.11.2015