Číslo faktúry: 21710135
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom
Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom
IČO odberateľa: 37872893
Názov dodávateľa: NOMILAND sro
Adresa dodávateľa: Košice
IČO dodávateľa: 36174319
Predmet faktúry: materiál pre MŠ
Fakturovaná suma: 350.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.12.2016
Dátum doručenia: 15.12.2016
Datum zverejnenia: 19.12.2016