Číslo faktúry: 71700521
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom
Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom
IČO odberateľa: 37872893
Názov dodávateľa: TAMI as
Adresa dodávateľa: Kežmarok
IČO dodávateľa: 31654363
Predmet faktúry: potraviny ŠJ
Fakturovaná suma: 42.26 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.01.2017
Dátum doručenia: 16.01.2017
Datum zverejnenia: 03.02.2017