Číslo faktúry: 221751115
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom
Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom
IČO odberateľa: 37872893
Názov dodávateľa: Hobla sro
Adresa dodávateľa: Levice
IČO dodávateľa: 36268569
Predmet faktúry: materiál pre MŠ
Fakturovaná suma: 81.60 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.12.2017
Dátum doručenia: 14.12.2017
Datum zverejnenia: 20.12.2017