Číslo faktúry: 1805113
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom
Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom
IČO odberateľa: 37872893
Názov dodávateľa: NAJ sro
Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa
IČO dodávateľa: 36515001
Predmet faktúry: spracovanie dokumentácie
Fakturovaná suma: 150.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.05.2018
Dátum doručenia: 06.06.2018
Datum zverejnenia: 18.06.2018