Číslo faktúry: 1807114
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom
Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom
IČO odberateľa: 37872893
Názov dodávateľa: NAJ sro
Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa
IČO dodávateľa: 36515001
Predmet faktúry: služby ZO
Fakturovaná suma: 20.00 €/mesiac s DPH
Dátum vystavenia: 12.07.2018
Dátum doručenia: 16.07.2018
Datum zverejnenia: 17.07.2018