Číslo faktúry: 2018191
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom
Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom
IČO odberateľa: 37872893
Názov dodávateľa: Tomáš Dinis
Adresa dodávateľa: Kamenica
IČO dodávateľa: 31280641
Predmet faktúry: materiál na opravu v ZŠ
Fakturovaná suma: 59.86 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.08.2018
Dátum doručenia: 10.09.2018
Datum zverejnenia: 13.09.2018