Číslo faktúry: 18247
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom
Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom
IČO odberateľa: 37872893
Názov dodávateľa: Jozef Mačuga SM
Adresa dodávateľa: Jakubany474
IČO dodávateľa: 17125821
Predmet faktúry: Potraviny ŠJ
Fakturovaná suma: 109.79 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.10.2018
Dátum doručenia: 06.11.2018
Datum zverejnenia: 30.11.2018