Číslo faktúry: 219030992
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom
Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom
IČO odberateľa: 37872893
Názov dodávateľa: LIVONEC SK, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Stará Ľubovňa
IČO dodávateľa: 48121347
Predmet faktúry: kontrola HP, oprava
Fakturovaná suma: 77.88 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.05.2019
Dátum doručenia: 09.05.2019
Datum zverejnenia: 28.06.2019